2018年呼和浩特市旅游发展委员会部门收支预算总表

       
          单位:万元
       
    预算数     预算数    目(性 质) 预算数
一、一般公共预算拨款 6683.63 一、一般公共服务支出 6564.98 一、基本支出 683.63
    1、市本级安排 6683.63 二、外交支出       人员经费 606.11
       其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出       公用经费 77.52
    2、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 6000
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
    1、市本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
    2、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出 15.53    
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 37.15    
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 65.97    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 6683.63 二十三、债务付息支出      
八、上年结转 359.31 二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 6683.63
  其中:一般公共预算拨款 359.31     六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计 6683.63    
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 7042.94 本年支出总计 7042.94 本年支出总计 7042.94